📊 一、大多数中国创业者的税务,其实并不复杂
中国老板在美国的业务,主要集中在两类:
📦 1. 跨境电商
比如 Amazon、TikTok Shop、Temu 或 Shopify 独立站卖家。
税务上真正需要重点关注的就是这些:平台销售数据、采购和广告成本、美国仓储情况、销售税,以及公司年度报税。
💻 2. 软件、AI 和独立开发业务
比如 SaaS 订阅、App、AI 工具、数字产品等。
✅ 这两类业务的共同点是:公司结构简单,营收和支出脉络清晰,税务处理的底层逻辑几乎一样。
💡 正是因为情况相似、解法通用,所以报税成本并不会像很多人想象中那么高。
💸 但为什么有人觉得贵?
因为一上来就去找美国大型会计师事务所,对方咨询费动不动就是 300 美元一小时,语言不通、沟通费劲,一个小公司的账被当成了跨国集团来报价。
🤝 针对这种情况,🌟 卢里美司专门为国内中小企业出海做了税务解决方案。我们用的都是经验丰富的华人美国会计师,通过规模化、标准化报税,真正做到了“以量换价”。你不用再去找天价外国机构,也不用担心语言障碍和时差沟通问题,一样能把税报得合规、清楚。
📈 二、美国公司 21% 的税,是对“利润”收的
这一点和中国公司完全一样:公司有进有出,只看最终利润来计税。
很多老板一听 21% 就紧张,但举个例子就明白了:
🧮 一个做独立站的卖家,当年销售收入 10 万美金,但采购中国工厂的合同显示采购花了 9 万美金,广告支出 2 万美金,算下来是亏损状态。只要能提供银行流水、采购合同、广告账单等凭证,这些都可以作为公司的合理支出。亏损自然不用缴纳所得税。
🔑 关键是,支出必须和公司经营相关。
为此,📋 卢里美司整理了专门针对美国小公司的记账模板,上面清楚地列明了哪些出项适合纳入支出,比如货源采购、广告投放、物流仓储、软件订阅、平台佣金等,拿来就能直接用,不会在“能不能抵扣”这件事上反复纠结。
📁 三、保存好收入和支出记录
日常一定要留存的资料包括:
- 📌 平台结算单
- 📌 银行流水
- 📌 采购发票或合同
- 📌 广告费用凭证
- 📌 物流和仓储费用单据
- 📌 软件订阅记录
- 📌 退款及其他经营支出证明
💡 这些资料不光是为了顺利报税,更能帮老板真正看清公司到底赚了多少钱、利润被哪些环节吃掉,后续做决策才有依据。

⏰ 四、不要错过申报时间
⚠️ 在美国,税务上最怕的通常不是公司暂时没利润,而是完全不申报、长期不处理,或者错过政府邮件、通知。
一旦留下不良记录,后面再补救的时间和金钱成本就高了。
✔️ 只要按时处理,哪怕是零申报,很多问题都可以提前化解。
🚫 五、自己 DIY 填 1120 表报税,真的不建议
有老板想自己学习,然后填 1120 表申报公司税。这种做法非常容易踩坑。
😵 没有专业税务师审核,稍有不慎就可能触发罚金,自己从头学起更是费时费力,最后结果还不一定对。
💰 实际上,在美国公司没有经营和收入的情况下,做一次税务零申报,卢里美司的费用是 1400 元人民币,比国内很多代账公司还便宜,完全没有必要自己折腾。
👍 专业的事交给专业的人,省心、安全,而且成本真的不高。
😌 你的美国公司税务,其实不需要那么焦虑。
大部分中国创业者的业态、体量,都在通用的解法覆盖范围之内。
🎉 只要方法对、记录全、按时报,成本完全可控。



